【塑料機械網(wǎng) 明星企業(yè)】作為專注、可持續(xù)、創(chuàng)新的特種化學(xué)公司,科萊恩在近期舉行的資本市場日宣布了2025年新的財務(wù)目標,并提出了新的宗旨服務(wù)的公司戰(zhàn)略。
憑借高增長的特種產(chǎn)品組合,科萊恩已采取戰(zhàn)略舉措以加速可持續(xù)驅(qū)動的創(chuàng)新,以中國為重點擴大其全球覆蓋,并在確保合規(guī)的基礎(chǔ)上開展?jié)撛谘a強型收購,以創(chuàng)造價值,實現(xiàn)盈利性增長。
以此,科萊恩預(yù)計到2025年銷售額將以每年4-6%的速度增長,息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)率達19-21%,自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換率達到40%左右。
科萊恩首席執(zhí)行官
康睿德 (Conrad Keijzer)
我們新提出的‘創(chuàng)新化學(xué)成就天人和諧’的宗旨,是我們一切工作的核心思想。我們在可持續(xù)發(fā)展方面的成就,以及我們以客戶為中心的理念和以可持續(xù)發(fā)展為焦點的創(chuàng)新管道,使我們在特種化學(xué)品領(lǐng)域占據(jù)有利地位。
我們致力于增加股東價值,相信通過實施新的公司戰(zhàn)略,把握大好商機,我們定能超越市場水平,進一步提高公司的盈利能力。
可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新是科萊恩的兩大戰(zhàn)略引擎。科萊恩約1%的年均增長歸功于可持續(xù)驅(qū)動的創(chuàng)新,尤其是生物基產(chǎn)品、脫碳和循環(huán)領(lǐng)域。該增長的關(guān)鍵推動力之一是科萊恩的EcoTain®標簽,該標簽被授予具有市場領(lǐng)先可持續(xù)特性的產(chǎn)品。
公司重申了到2030年的減排目標,即將范圍1和范圍2溫室氣體排放量減少40%,范圍3排放量減少14%。為此,科萊恩將加大投入,每年投資約3000萬瑞士法郎用于可持續(xù)發(fā)展建設(shè),重點是減少溫室氣體。對生物基產(chǎn)品以及實現(xiàn)脫碳和循環(huán)的重點投入,將在未來幾年為公司創(chuàng)造高于市場水平的增長。
繼對sunliquid®第二代生物乙醇工廠等項目加大投資后,到2025年,科萊恩的資本支出將恢復(fù)到2.8至3.2億瑞士法郎,重點支持中國的增長和擴張。集團將把超過三分之一的增長資本支出用于中國,以便在增長最快的特種化學(xué)品市場推廣可持續(xù)的解決方案。憑借生產(chǎn)催化劑和無鹵阻燃劑的新工廠,以及位于上海的先進的創(chuàng)新中心,科萊恩將把本地生產(chǎn)比重從35%提高到50%以上,目標是到2025年,在中國創(chuàng)造占集團約14%的銷售額。
科萊恩首席財務(wù)官
呂寧(Stephan Lynen)
基于我們轉(zhuǎn)型后具有吸引力的特種產(chǎn)品組合、可持續(xù)引導(dǎo)的差異化發(fā)展策略、由創(chuàng)新驅(qū)動的增長,以及進一步的增效項目,我們設(shè)定了新的財務(wù)目標,即到2025年,年復(fù)合增長率達到4-6%,EBITDA利潤率達到19-21%。
鑒于我們的盈利增長和資本的約束性,自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換率目標提高到40%左右。
增長將使EBITDA利潤率提高約三分之二,而增效成果將貢獻約三分之一。科萊恩目前正在開展最全面的增效項目之一。
這些項目總共減少了2.4億瑞士法郎的成本。不包括冗余成本和非持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的節(jié)省,持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)節(jié)省了約1.1億瑞士法郎,其中包括未來幾年進一步節(jié)省的6000萬瑞士法郎,這將有助于實現(xiàn)預(yù)期EBITDA的提升。
在大幅擴張投資階段之后,科萊恩將通過銷售增長、成本控制、效率提升和資本支出常態(tài)化來實現(xiàn)新的財務(wù)目標。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。